毎年、当社の内部監査部門は、州の監査局と連携して、外部評価者による年次財務および単独監査レポートを提供しています。春に発行されるこのレポートは、前会計年度をカバーし、財務諸表の表示の公正さに関する判断を提供します。HIDOE のように連邦政府の財政援助を受ける組織では、監査が義務付けられています。
- 2024 Financial and Compliance Audit (PDF)
- 2023 財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2022 財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2021 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2020 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2019 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2018 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2017 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2016 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2015 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2014 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2013 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2012 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2011 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2010 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2009 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2008 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2007 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2006 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2005 財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2004 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2003 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)
- 2002 年度財務およびコンプライアンス監査 (PDF)

詳細情報
内部監査室
電話: 808-784-6235